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2019-7-29 15:42 上傳
△截止2019年7月29日下午收盤,鉑力特股價76.6元,市值61.3億元
南極熊看到,純正的3D打印科創(chuàng)板第一股,金屬3D打印專家鉑力特自7月22日上市以來,股價總體上連續(xù)大漲,受到投資者的追捧。
本次科創(chuàng)板上市,鉑力特發(fā)行募集資金總額為 66,000 萬元,扣除了6,133.08 萬元發(fā)行費用之后,募集資金凈額為 59,866.92 萬元,解決6億元。有了這6億元,鉑力特將是國內(nèi)現(xiàn)金最為充足的3D打印,以擴大產(chǎn)能、提升技術(shù)研發(fā)。
2019年7月19日,鉑力特發(fā)布2019年 未經(jīng)審計的半年財報 顯示,公司2019年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入1.07億元,同比增長38.15%,通用設(shè)備行業(yè)已披露半年報個股的平均營業(yè)收入增長率為-1.67%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-233.29萬元,同比下降514.09%。
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2019-7-29 15:35 上傳
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2019-7-29 15:36 上傳
鉑力特解析:
截至 2019 年 6 月 30 日,歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)金額為 39,374.90 萬元,較上年年末減少 0.48%,主要是由于公司業(yè)務(wù)存在季節(jié)性波動, 2019 年上半年度虧損所致。公司的主要客戶為航空航天領(lǐng)域國有大型企事業(yè)單位及其下屬科研院所, 其采購計劃性較強,價格審定、合同審批流程亦相對復(fù)雜,導(dǎo)致公司下半年生產(chǎn)訂單相對較多,公司部分先發(fā)貨后結(jié)算產(chǎn)品的合同簽署往往也集中在下半年, 上述原因使得公司收入及利潤主要在下半年產(chǎn)生,經(jīng)營業(yè)績存在季節(jié)性波動。
2019 年上半年度營業(yè)總收入 10,690.34 萬元,較上年同期 7,738.27 萬元增長 38.15%,主要由于下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)饘僭霾闹圃斓男枨蟪掷m(xù)保持旺盛增長趨勢, 應(yīng)用端呈現(xiàn)快速擴展態(tài)勢,為公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)增長奠定了堅實的市場基礎(chǔ),得益于公司在金屬增材制造領(lǐng)域的自身實力和良好的口碑, 公司業(yè)務(wù)規(guī)模同比實現(xiàn)增長。 2019 年上半年公司歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤的金額為-652.61 萬元,較上年同期-403.39 萬元增加虧損 249.22 萬元。凈利潤較上年同期減少的主要原因如下:
一是由于公司在 2018 年 6 月搬遷至產(chǎn)業(yè)基地并在 2018 年下半年投入使用, 同比新增相關(guān)成本費用約 800 多萬元,主要包括搬遷至產(chǎn)業(yè)基地新增折舊與攤銷、新增的水電費以及職工福利費用(通勤班車、食堂等費用)等;
二是由于公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的擴大, 2019 年上半年, 公司月平均員工人數(shù)為 461 人, 較 2018 年同期月平均員工人數(shù) 339 人增加較多,職工薪酬費用(不含通勤班車、食堂等職工福利費)同比增加約 560 萬元,同時公司市場投入的增加、 承擔(dān)科研課題項目數(shù)量的同比增加亦使得公司銷售費用及研發(fā)費用較去年同期有所增長;
三是由于公司 2019 年上半年月加權(quán)平均借款余額為 15,298 萬元,較 2018 年同期月加權(quán)平均借款余額 7,168 萬元增長較大,導(dǎo)致 2019 年上半年公司利息費用同比增加約 220 萬元。
2019 年上半年度,鉑力特經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-327.93 萬元較上年同期-7,843.64 萬元增長 7,515.71 萬元,主要是由于 2019 年上半年度公司收到政府補助金額較大所致。
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